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Fiskalverzollung in den Niederlanden, 19%MwSt für die deutschen(inländischen) Kunden
Außenhandel und Zoll: Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Abwicklung im internationalen Handel. Unser Forum Außenhandel und Zoll, allgemeine Themen, behandelt Fragen wie, welche Rolle spielen Zollformalitäten beim Außenhandel? Wie läuft die Zollabfertigung beim Außenhandel ab? Welche Dokumente sind im Außenhandel für die Zollabfertigung erforderlich? Welche Rolle spielen Freihandelsabkommen im Außenhandel?
ike11 |
Geschrieben am 29 Januar 2014
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Dabei seit 22 März 2013 2 Beiträge
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Hallo an Alle!
Ich habe hier also eine Frage über Ausstellung einer Rechnung.
Wir, ein in Deutschland ansässiges Unternehmen importiert Waren aus China mit beschränkter Fiskalvertretung (C.Steinweg Rotterdam ist unser Vertretung) über den Rotterdam Hafen. Jetzt haben wir die Ware an ein deutsches Unternehmen verkauft und wir beförderen die Ware mit eigenem Fahrer bzw. gibt den Speditionsauftrag und die Ware wird direkt zu Kunden nach Deutschland transportiert (DDP?).
Jetzt kommt die Frage, also ich habe die Rechnung für den Kunden ohne 19%MwSt. ausgestellt und der Kunde hat dann gesagt, es möchtet doch eine mit 19%MwSt. Was kann ich jetzt tun?
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Außerdem, habe vor ein paar Tagen die folgende Information von Steinweg bekommen "Sehr geehrte Kunden,
Wir wurden seitens der Niederländischen und Deutschen Steuerbehörden informiert, dass „fiktive innergemeinschaftliche Lieferungen“ nicht länger erlaubt sind. Diese Lieferungen sind Verkäufe an Firmen in anderen europäischen Ländern mit Lieferung an andere Empfänger im gleichen Land, in dem die erste Firma inländische Steuer auf Güter berechnet, die direkt aus einem anderen EU Staat geliefert wurden. Diese Transaktionen werden im Allgemeinen als Inlandsverkäufe deklariert.
Die Deutschen Steuerbehörden werden künftig diesen Vorgängen besondere Aufmerksamkeit zollen. Wir dürfen Lieferungen nicht mehr auf einen anderen als den physischen Empfänger der Ware klarieren.
Eine Ausnahme bleibt die Lieferung an ein Lager, wo die Ware für eine importierende Firma gelagert wird (Transfer eigener Güter).
Steinweg kann nicht Lieferungen klarieren oder auf Intrastat listen, die auf Rechnungen/ Transaktionen basieren, die ausländische Mehrwertsteuer ausweisen.
Wir gehen davon aus, dass die meisten Firmen Kenntnis der europäischen Steuer Regulationen haben, in denen diese Vorgehensweise klar ist.
"
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CARGOFORUM PARTNER
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EuroAccises |
Geschrieben am 31 Januar 2014
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Dabei seit 21 September 2010 273 Beiträge
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Hallo
Reihengeschäfte
CN – DE- DE
Oder NL – DE – DE
Lieferung direkt an end DE
Berechnung mit DE MWST
Slt
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ike11 |
Geschrieben am 03 Februar 2014
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Dabei seit 22 März 2013 2 Beiträge
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EuroAccises wrote: |
Hallo
Reihengeschäfte
CN – DE- DE
Oder NL – DE – DE
Lieferung direkt an end DE
Berechnung mit DE MWST
Slt |
tks, EuroAccises!
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